Faktúra č. DFB/25/0233
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0233
- Popis fakturovaného plnenia: notebook HP 250/ambulancia, servisné práce - výmena PC servera ambulancia,výmena PC ekonóm
- Dátum doručenia: 22.04.2025
- Celková hodnota: 844,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 228/25
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228/25 | notebook, počítač, výmena PC server ambulancia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 844,40 € | 21.03.2025 | 23.04.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |