Faktúra č. DFB/25/0204

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0204
  • Popis fakturovaného plnenia: náhr.diely na kosačku STIGA
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 29,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 275/25
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
275/25 klinový remeň Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 29,26 € 08.04.2025 10.04.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť