Faktúra č. DFB/25/0161

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 357,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/24 d1,2/24
  • Identifikácia objednávky: 214/25
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214/25 rôz. potrav. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 357,86 € 17.03.2025 20.03.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť