Faktúra č. DFB/25/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, mliečne výrobky a vajíčka
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 642,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/24 d1,2/24
  • Identifikácia objednávky: 205/25
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
205/25 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 642,95 € 12.03.2025 15.03.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť