Faktúra č. DFB/25/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: zákusok k MDŽ
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 186/25
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
186/25 zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 162,00 € 07.03.2025 11.03.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť