Faktúra č. DFB/25/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 1 233,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26/24 d1/24
  • Identifikácia objednávky: 165,161,152,144/25...
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť