Faktúra č. DFB/25/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, mliečne výrobky a vajíčka
  • Dátum doručenia: 28.02.2025
  • Celková hodnota: 1 326,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/24 d1,2/24
  • Identifikácia objednávky: 159/25
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
159/25 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 326,63 € 21.02.2025 28.02.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť