Faktúra č. DFB/25/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: PVC podl.krytina na údržbu ŠZ
  • Dátum doručenia: 27.02.2025
  • Celková hodnota: 523,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 156/25
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
156/25 pvc krytina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 523,20 € 24.02.2025 28.02.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť