Faktúra č. DFB/25/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: HAV.STAV-preplach odtoku ZPB
  • Dátum doručenia: 26.02.2025
  • Celková hodnota: 172,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 99/25
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
99/25 preplach kanalizácie ZPB / hav.stav Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MP KANAL, s.r.o. 46306056 175,00 € 07.02.2025 27.02.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť