Faktúra č. DFB/25/0100
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0100
- Popis fakturovaného plnenia: tonery ambulancia
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 158,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/25/a
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33/25/A | TONER | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 158,31 € | 27.01.2025 | 21.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |