Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0074
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 102,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/25,12/25/a,b
- Dátum zverejnenia: 15.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť