Faktúra č. DFB/25/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb a pečivo
  • Dátum doručenia: 09.01.2025
  • Celková hodnota: 461,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/24
  • Identifikácia objednávky: 1,2,9/25
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/24 Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2025 časť 1 Chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. 30414253 Iné 34 116,58 € 12.12.2024 13.12.2024 31.12.2025 12.12.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť