Faktúra č. DFB/25/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky a vajíčka
  • Dátum doručenia: 03.01.2025
  • Celková hodnota: 336,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/24
  • Identifikácia objednávky: 4/25
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/24 Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2025 - časť 3 Mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 57 870,73 € 12.12.2024 13.12.2024 31.12.2025 12.12.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
4/25 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 336,41 € 02.01.2025 10.01.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť