Faktúra č. DFB/24/0827

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0827
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - podlahová krytina
  • Dátum doručenia: 10.12.2024
  • Celková hodnota: 243,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 982/24
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
982/24 podlahová krytina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 243,43 € 09.12.2024 13.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť