Faktúra č. DFB/24/0761

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0761
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 15.11.2024
  • Celková hodnota: 280,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 910/24
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
910/24 podlahová krytina, rohože Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 280,78 € 14.11.2024 20.11.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť