Faktúra č. DFB/24/0739
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0739
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 07.11.2024
- Celková hodnota: 373,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24/23
- Identifikácia objednávky: 857/24/a
- Dátum zverejnenia: 16.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/23 | Kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 340,97 € | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 31.12.2024 | 31.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
857/24/a | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 373,22 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |