Faktúra č. DFB/24/0738

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0738
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 07.11.2024
  • Celková hodnota: 281,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24/23
  • Identifikácia objednávky: 857/24
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/23 Kancelárske potreby a tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 4 340,97 € 30.10.2023 31.10.2023 31.12.2024 31.10.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
857/24 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 281,47 € 04.11.2024 08.11.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť