Faktúra č. DFB/24/0715
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: B2B Partner s.r.o.
- IČO: 44413467
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0715
- Popis fakturovaného plnenia: zásobník na papierové utierky a papierové ručníky
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota: 477,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 854/24
- Dátum zverejnenia: 16.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854/24 | zásobník na papier.utierky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 477,60 € | 31.10.2024 | 01.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |