Faktúra č. DFB/24/0715

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0715
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobník na papierové utierky a papierové ručníky
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 477,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 854/24
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
854/24 zásobník na papier.utierky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 477,60 € 31.10.2024 01.11.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť