Faktúra č. DFB/24/0676

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0676
  • Popis fakturovaného plnenia: servisná údržba plyn. spotrebič.: budova č. 300
  • Dátum doručenia: 18.10.2024
  • Celková hodnota: 312,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 801/24
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
801/24 servis a revízia plynovej kotolne - budova č. 300 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 312,00 € 14.10.2024 19.10.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť