Faktúra č. DFB/24/0551
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0551
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 509,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 626/24/a
- Dátum zverejnenia: 04.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626/24/a | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 509,35 € | 08.08.2024 | 23.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |