Faktúra č. DFB/24/0539

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0539
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 15.08.2024
  • Celková hodnota: 386,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24/23
  • Identifikácia objednávky: 626/24
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/23 Kancelárske potreby a tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 4 340,97 € 30.10.2023 31.10.2023 31.12.2024 31.10.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
626/24 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 386,64 € 07.08.2024 16.08.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť