Faktúra č. DFB/24/0437

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0437
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kosačky STIGA
  • Dátum doručenia: 09.07.2024
  • Celková hodnota: 58,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 518/24
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
518/24 oprava kosačky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 58,50 € 02.07.2024 10.07.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť