Faktúra č. DFB/24/0331

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 690,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 360/24
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
360/24 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 690,75 € 09.05.2024 30.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť