Faktúra č. DFB/24/0330
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0330
- Popis fakturovaného plnenia: skriňa
- Dátum doručenia: 29.05.2024
- Celková hodnota: 320,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 398/24
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398/24 | zatvárací regál na spísy | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 320,00 € | 28.05.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |