Faktúra č. DFB/24/0250

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0250
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS Spotreba vody 21.3.-15.4.2024
  • Dátum doručenia: 22.04.2024
  • Celková hodnota: 1 665,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť