Faktúra č. DFB/24/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: kovová kartotéka 4 zásuvky
  • Dátum doručenia: 17.04.2024
  • Celková hodnota: 214,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 286/24
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
286/24 kartotéková skriňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 214,80 € 17.04.2024 23.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť