Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0200
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava telekom. systému sestra-pacient oddelenie 1NP
- Dátum doručenia: 08.04.2024
- Celková hodnota: 3 964,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 89/24
- Dátum zverejnenia: 12.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť