Faktúra č. DFB/24/0175

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0175
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazené a chladené výrobky
  • Dátum doručenia: 28.03.2024
  • Celková hodnota: 479,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 35/23
  • Identifikácia objednávky: 221/24
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/23 Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 2 Mrazené a chladené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 16 057,03 € 04.12.2023 05.12.2023 31.12.2024 04.12.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
221/24 mrazené a chladené výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 479,89 € 25.03.2024 29.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť