Faktúra č. DFB/24/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 26.03.2024
  • Celková hodnota: 37,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 208/24
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
208/24 náhradne diely do kosačky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 37,22 € 23.03.2024 27.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť