Faktúra č. DFB/24/0083
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0083
- Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 555,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 34/23
- Identifikácia objednávky: 110/24
- Dátum zverejnenia: 21.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/23 | Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 7 Rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 60 158,44 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 04.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
110/24 | odborné školenie zamestnancov stravovacej prevádzky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AT CONSULT spol. s r.o. | 35824671 | 747,60 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Objednávka | |||||
110/24 | potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 555,48 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |