Faktúra č. DFB/23/0940

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0940
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 15.11.-11.12.2023
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 1 678,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť