Faktúra č. DFB/23/0926
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0926
- Popis fakturovaného plnenia: vstavaná skriňa na šanóny 20x273x350
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 1 235,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1181/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181/23 | skriňa na šanony | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 1 235,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |