Faktúra č. DFB/23/0921
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNAMED,s.r.o
- IČO: 35912677
- Adresa: Švábska 6797/72, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0921
- Popis fakturovaného plnenia: zdravotnícke pomôcky
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 9,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1195/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1195/23 | zdrav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNAMED,s.r.o | 35912677 | 9,60 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |