Faktúra č. DFB/23/0902

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0902
  • Popis fakturovaného plnenia: prečalúnenie stoličiek
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1118/23
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1118/23 čalúnenie stoličiek Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MITRU, s.r.o. 47488565 192,00 € 14.11.2023 05.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť