Faktúra č. DFB/23/0901

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0901
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovnaft GOLD karty-nákup PHM 11/2023
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota: 267,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/13
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť