Faktúra č. DFB/23/0877

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0877
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetináč, stuhy
  • Dátum doručenia: 29.11.2023
  • Celková hodnota: 69,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1067/23
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1067/23 vianočná dekorácia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Vladislav Bakajsa 36161276 69,00 € 22.11.2023 29.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1067/23 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 110,94 € 02.11.2023 30.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť