Faktúra č. DFB/23/0877
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Vladislav Bakajsa
- IČO: 36161276
- Adresa: č. 432, 094 22 Nižný Hrušov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0877
- Popis fakturovaného plnenia: kvetináč, stuhy
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 69,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1067/23
- Dátum zverejnenia: 06.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067/23 | vianočná dekorácia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Vladislav Bakajsa | 36161276 | 69,00 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
1067/23 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 110,94 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |