Faktúra č. DFB/23/0826

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0826
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 340,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1087/23
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1087/23 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 340,34 € 13.11.2023 15.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť