Faktúra č. DFB/23/0815

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0815
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy pre zamestnancov CSS AMETYST
  • Dátum doručenia: 13.11.2023
  • Celková hodnota: 5 100,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1029/23
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1029/23 Pracovné odevy pre zamestnancov na rok 2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 5 101,02 € 31.10.2023 30.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť