Faktúra č. DFB/23/0810

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0810
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ambulanciu
  • Dátum doručenia: 10.11.2023
  • Celková hodnota: 1 003,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1095/23
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1095/23 zdravot.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 1 003,25 € 10.11.2023 10.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť