Faktúra č. DFB/23/0810
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNAMED,s.r.o
- IČO: 35912677
- Adresa: Švábska 6797/72, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0810
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ambulanciu
- Dátum doručenia: 10.11.2023
- Celková hodnota: 1 003,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1095/23
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1095/23 | zdravot.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNAMED,s.r.o | 35912677 | 1 003,25 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |