Faktúra č. DFB/23/0775

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0775
  • Popis fakturovaného plnenia: odkvapkávač riadu, koše, stojan na wc papier, sáčky
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 82,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1041/23
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1041/23 biolampa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 202,90 € 21.11.2023 30.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1041/23 koše na odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Lean Commerce s. r. o. 52594734 82,63 € 31.10.2023 30.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť