Faktúra č. DFB/23/0720
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0720
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a tonery
- Dátum doručenia: 26.10.2023
- Celková hodnota: 1 194,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 34/22
- Identifikácia objednávky: 981/23
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/22 | Kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 345,89 € | 27.09.2022 | 28.09.2022 | 31.12.2023 | 28.09.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
981/23 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 194,69 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |