Faktúra č. DFB/23/0567
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Andrej Jakubov KOMJAK
- IČO: 35459999
- Adresa: Košarovce 210, 094 06 Košarovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0567
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola komínov a dymovodov
- Dátum doručenia: 30.08.2023
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 761/23
- Dátum zverejnenia: 31.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761/23 | prehliadka komínových telies a dymovodov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Andrej Jakubov KOMJAK | 35459999 | 220,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |