Faktúra č. DFB/23/0425
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: COLOR Jakubová Monika
- IČO: 37355821
- Adresa: M.R.Štefánika 141, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0425
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.07.2023
- Celková hodnota: 116,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 470/23
- Dátum zverejnenia: 10.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470/23 | farby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | COLOR Jakubová Monika | 37355821 | 116,30 € | 01.06.2023 | 19.07.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |