Faktúra č. DFB/23/0413
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KAMU s.r.o.
- IČO: 53607945
- Adresa: Jenisejská 45A, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0413
- Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu v HB
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 1 470,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 513/23
- Dátum zverejnenia: 10.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513/23 | oprava výťahu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Pavol Palašta | 41581016 | 101,40 € | 13.06.2023 | 22.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |