Faktúra č. DFB/23/0369

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0369
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 12.06.2023
  • Celková hodnota: 13,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 491/23
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
491/23 remeň klinový Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 13,97 € 09.06.2023 13.06.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť