Faktúra č. DFB/23/0348
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0348
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 174,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 228/23
- Dátum zverejnenia: 14.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228/23 | tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 174,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |