Faktúra č. DFB/23/0348

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0348
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 174,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 228/23
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
228/23 tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 174,00 € 02.05.2023 13.06.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť