Faktúra č. DFB/23/0325

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 141,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 434/23
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
434/23 náhradné diely do kosačky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 141,30 € 23.05.2023 29.05.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť