Faktúra č. DFB/23/0316

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0316
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 23.05.2023
  • Celková hodnota: 97,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 427/23
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
427/23 remeň kosy a remeň pojazdu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 97,00 € 19.05.2023 24.05.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť