Faktúra č. DFB/23/0280

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0280
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 10.05.2023
  • Celková hodnota: 1 083,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 43/22
  • Identifikácia objednávky: 373/23
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
43/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 7 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 65 402,09 € 18.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
373/23 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 083,01 € 04.05.2023 12.05.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť